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我公司是廣東省中山市的一家燈飾制造企業(yè),稅務交會計服務公司記賬報稅,對于印花稅的計算我有很大的疑問,她們的計算依據(jù)是:比如我今天申報印花稅,就看上個月的含稅銷售額與所屬期在上個月的已勾選認證成功了的進項發(fā)票的含稅采購額,將這兩個含稅的金額相加,再乘以萬分之3,作為我的購銷合同印花稅,這樣對嗎?正確的做法是什么?
06-12
如果認為運用持續(xù)經(jīng)營假設適合具體情況,但存在重大不確定性。請問:存在重大不確定性,那為何還能實現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營假設?
建筑企業(yè)一般納稅人,我想計算出24年的增值稅與企業(yè)所得稅的稅負率分別是多少。請問需要的基礎數(shù)據(jù)從電子稅務局哪里可以獲取到?
請問老師會計利潤有對應的公式嗎? 還有就是這個題里面為什么不需要扣掉工資,工會經(jīng)費,職工福利費還有職工教育費這些呢? 向職工集資的100萬不算在收入里面計入會計利潤嗎?
蛋雞養(yǎng)殖場賣了淘汰雞怎么做分錄
您好,我想請問下,我們公司成立了分公司,但是分公司會計制度核算齊全,想就地繳納所得稅,也就是獨立核算,自負盈虧,但這樣就不能做總分公司匯總備案,但有個問題,不做總分公司匯總備案,會被稅務罰款嗎?稅務有要求一定要總分公司備案嗎?
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