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老師,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),那24年的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)跟匯算清繳申報(bào)表的一致嗎?
06-16
老師您好,公司去年剛注冊(cè),股東還沒(méi)實(shí)繳,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)的股東實(shí)繳金額和實(shí)繳日期怎么填?
工商年報(bào)的保險(xiǎn)繳費(fèi)金額含個(gè)人部分嗎?
老師,24年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了6萬(wàn)多的管理費(fèi)用,利潤(rùn)是正的,但是因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度虧損不用交稅,但是原來(lái)的做好的財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?需要改的話是怎么改
老師,我是被掛靠方,我按稅負(fù)率計(jì)算了,掛靠方應(yīng)開的材料發(fā)票,和人工發(fā)票后項(xiàng)目按8%利潤(rùn)算的錢,利潤(rùn)最后是讓掛靠方用材料票來(lái)取走的,由于之前會(huì)計(jì)是按,開票的銷項(xiàng)減去材料的進(jìn)項(xiàng)來(lái)算增值稅的,這就降低了原本算好的增值稅稅負(fù)率了,而且綜合稅從4.9,降到3%,這樣合理嗎,等于我們就只掙1.5的掛靠費(fèi),其他,都據(jù)實(shí)繳稅了,風(fēng)險(xiǎn)我們?nèi)コ袚?dān)
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