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        ?業(yè)務(wù)招待進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

        來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11422 時(shí)間:2022-01-12

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        業(yè)務(wù)招待進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

        不可.業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的合理需要而支付的應(yīng)酬費(fèi)用.它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所發(fā)生的實(shí)實(shí)在在、必需的費(fèi)用支出,是企業(yè)進(jìn)行正常經(jīng)營活動(dòng)必需的一項(xiàng)成本費(fèi)用.它屬于個(gè)人消費(fèi),所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的.

        《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條明確,用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣.福利費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅.

        企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的會計(jì)分錄

        根據(jù)國稅總局關(guān)于營改增的規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi),不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以銷售企業(yè)取得業(yè)務(wù)招待費(fèi)增值稅發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的.企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰.

        企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般通過管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用核算,分錄為:

        借:管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)

        貸:庫存現(xiàn)金

        業(yè)務(wù)招待進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?綜合以上內(nèi)容所述,其實(shí)通過小編老師匯總的關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的相關(guān)介紹資料,相信你們都明白企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用取得增值稅專票的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的,具體的解釋原因在上文中都有提及,如果你們覺得還有什么不對的地方,不妨來本網(wǎng)站上找會計(jì)老師進(jìn)行咨詢.

        增值稅發(fā)票

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