減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11819 時(shí)間:2022-03-12
會計(jì)人員在月末或者年末的時(shí)候,需要對一些會計(jì)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。有減免稅款發(fā)生時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)會計(jì)科目?
問:減免稅款最終轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
答:需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,即扣除減免稅款以后的實(shí)際應(yīng)交增值稅。
首先做處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
再做月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
應(yīng)交稅金-減免稅款科目年末是否結(jié)轉(zhuǎn)?
1、應(yīng)交增值稅科目應(yīng)當(dāng)結(jié)平,余額轉(zhuǎn)入"應(yīng)交稅金-未交增值稅",其余科目因?yàn)?2月計(jì)提的稅金是1月交,所以年末也需要核查,若和下月應(yīng)繳納金額有出入,需細(xì)查。
2、發(fā)生時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
期末時(shí),按(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)所得:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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