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        一般納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

        來(lái)源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11293 時(shí)間:2022-02-20

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          稅收是我國(guó)財(cái)政的基礎(chǔ),正是因?yàn)橛卸愂盏膩?lái)源,我們平時(shí)生活中才能得多更多的便利,無(wú)論是交通方面還是其他方面,都有著稅收的支持著,屬于一般納稅人企業(yè)的,繳納增值稅時(shí)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?

          一般納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄

          購(gòu)進(jìn)商品時(shí):

          借:庫(kù)存商品

           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

           貸:銀行存款等

          銷售收入時(shí):

          借:銀行存款

           貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

          當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額:

          借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

           貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

          當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅:

          借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

           貸:銀行存款

          應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是指一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)活動(dòng)本期應(yīng)交納的增值稅。本項(xiàng)目按銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額之間的差額填寫。應(yīng)注意的是,如果一般納稅人企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,致使應(yīng)交稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),該項(xiàng)一律填零,不填負(fù)數(shù)。

          主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)從事本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的營(yíng)業(yè)收入。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入根據(jù)各行業(yè)企業(yè)所從事的不同活動(dòng)而有所區(qū)別,如工業(yè)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指產(chǎn)品銷售收入;建筑業(yè)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指工程結(jié)算收入;交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)的主管業(yè)務(wù)收入指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。企業(yè)在填報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí),一般根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)“損益表”中有關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指標(biāo)的上年累計(jì)數(shù)填寫。

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        資料一:真的可以做到報(bào)稅不加班,不出錯(cuò)了!

        資料二:增值稅、個(gè)稅、社?!W(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)流程(電子版分享)

        資料三:剛畢業(yè)大學(xué)生,竟然不需要老會(huì)計(jì)帶,原來(lái)是偷偷學(xué)習(xí)了這個(gè)

        資料四:有會(huì)計(jì)證,但沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)該怎么辦?

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