小規(guī)模如何報稅步驟(手把手教你5個小規(guī)模報稅的基本流程操作)
來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):12450 時間:2023-09-07
小規(guī)模如何報稅步驟(手把手教你5個小規(guī)模報稅的基本流程操作),最近很多小伙伴咨詢這方面的問題,下面就跟小編一起來閱讀以下文章吧。希望能對大家工作上有所幫助。
申報路徑
步驟1:登錄電子稅務(wù)局,選擇【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報及繳納】
步驟2:點(diǎn)擊【增值稅及附加稅費(fèi)申報(小規(guī)模納稅人適用)】
申報步驟
01
進(jìn)入【增值稅及附加稅費(fèi)申報(小規(guī)模納稅人適用)】模塊后,顯示溫馨提示,點(diǎn)擊“確定”,進(jìn)入申報表填寫頁面。
02 申報表填報
進(jìn)入申報表后,自動帶出納稅人名稱、扣繳稅款所屬期、填表日期。填寫相應(yīng)欄次銷售額本期數(shù)。
03 選填附列資料(一)
如有差額征收情況的,填寫附列資料(一)服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)。
04 選填《增值稅減免稅申報明細(xì)表》
可根據(jù)實際情況,選擇“減免性質(zhì)代碼及名稱”下拉菜單,并填寫相應(yīng)的減免稅明細(xì)并保存。
05 填報附列資料(二):附加稅費(fèi)情況表
第1欄“計稅(費(fèi))依據(jù)”、 第4欄“本期應(yīng)納稅(費(fèi))額”根據(jù)主表24欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”中數(shù)據(jù)自動生成。
納稅人可根據(jù)實際情況進(jìn)行選擇第5欄“減免性質(zhì)代碼”,選擇后自動生成第6欄“減免稅(費(fèi))額”。
核實數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊保存。
06 回到主表
主表25 26 27欄附加稅額根據(jù)附表二附加稅費(fèi)申報表中應(yīng)補(bǔ)(退)稅額自動帶出。
所有申報信息填寫完畢后,點(diǎn)擊“申報”按鈕進(jìn)行申報。
注意事項
1.當(dāng)主表24欄“本期應(yīng)補(bǔ)退稅額”數(shù)值發(fā)生變化,或減免稅明細(xì)表中限額減免數(shù)值發(fā)生變化,務(wù)必在主表數(shù)據(jù)更新后重新進(jìn)入《附加稅費(fèi)情況表》中進(jìn)行確認(rèn)后再進(jìn)行申報。
2.享受重點(diǎn)群體人員、退役士兵稅收優(yōu)惠政策的,請點(diǎn)擊“重點(diǎn)群體人員采集”或“企業(yè)退役士兵采集”按鈕進(jìn)行相關(guān)信息填報。
eTax網(wǎng)上電子申報客戶端操作指南
申報路徑
步驟1:主界面-【賬戶】-右上角【更新核定】。
小提示:填寫報表前,因為有部分表需要帶出初始化數(shù)據(jù),請確保當(dāng)月更新過核定信息。如果初始化數(shù)據(jù)有誤,請及時聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),調(diào)整后,可通過手動更新核定至最新數(shù)據(jù)。
步驟2:登錄【eTaxSH 3】—在【稅費(fèi)申報】中進(jìn)行選擇填寫。請留意稅款所屬期。
申報步驟
01 申報表填報
進(jìn)入申報表,填寫本期銷售額。
02 按需填報附表一
存在差額征收情況的納稅人,根據(jù)自身情況填寫附列資料一。
03 選填增值稅減免稅申報明細(xì)表
根據(jù)實際情況,選擇減免稅性質(zhì)代碼,填寫減免稅項目。
04 填報附表二:附加稅費(fèi)情況表
可根據(jù)自身情況選填第5欄“減免性質(zhì)代碼”和第6欄“減免稅(費(fèi))額”。
核對檢查數(shù)據(jù)正常后審核保存。第10欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅(費(fèi))額將自動帶入到主表第25、26、27行次。
05 申報表發(fā)送
有審核錯誤的報表不能發(fā)送,請重新打開報表按提示進(jìn)行修改,直至審核通過。
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資料二:增值稅、個稅、社?!W(wǎng)上報稅申報流程(電子版分享)
資料三:剛畢業(yè)大學(xué)生,竟然不需要老會計帶,原來是偷偷學(xué)習(xí)了這個
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