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        紅字電子專票應(yīng)該怎么開(kāi)具?

        來(lái)源:牛賬網(wǎng) 作者:木槿老師 閱讀人數(shù):11913 時(shí)間:2021-01-07

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        在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中,納稅人開(kāi)具增值稅電子專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱“電子專票”)后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止、銷售折讓等情形,可以開(kāi)具紅字電子專票。那紅字電子專票應(yīng)該怎么開(kāi)呢?下面大家就和老師一起來(lái)詳細(xì)了解一下吧。

        具體來(lái)說(shuō),開(kāi)具紅字電子專票的流程主要可以分為三個(gè)步驟:

        第一步是購(gòu)買(mǎi)方或銷售方納稅人在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)票管理系統(tǒng)”)中填開(kāi)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》)。

        根據(jù)購(gòu)買(mǎi)方是否已將電子專票用于申報(bào)抵扣,開(kāi)具《信息表》的方式分為兩類。第一類是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具《信息表》。如果購(gòu)買(mǎi)方已將電子專票用于申報(bào)抵扣,則由購(gòu)買(mǎi)方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》,在這種情況下,《信息表》中不需要填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字電子專票信息。第二類是銷售方開(kāi)具《信息表》。如果購(gòu)買(mǎi)方未將電子專票用于申報(bào)抵扣,則由銷售方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》,在這種情況下,《信息表》中需要填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字電子專票信息。

        第二步是稅務(wù)機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)。

        稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。

        第三步是銷售方納稅人開(kāi)具紅字電子專票。

        銷售方在發(fā)票管理系統(tǒng)中查詢到已經(jīng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》后,便可開(kāi)具紅字電子專票。紅字電子專票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。

        需要說(shuō)明的是,對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方已將電子專票用于申報(bào)抵扣的情形,因購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具《信息表》與銷售方開(kāi)具紅字電子專票可能存在一定時(shí)間差,購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字電子專票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

        受票方如丟失或損毀已開(kāi)具的電子專票,可以根據(jù)發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、開(kāi)具金額(不含稅)等信息,在全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)通過(guò)后,下載電子專票。如不掌握相關(guān)信息,也可以向開(kāi)票方重新索取原電子專票。

        以上就是牛賬網(wǎng)會(huì)計(jì)培訓(xùn)班木槿老師有關(guān)紅字電子專票應(yīng)該怎么開(kāi)具的問(wèn)題做出的解答,希望對(duì)大家有所幫助。現(xiàn)注冊(cè)牛賬網(wǎng)會(huì)員,即可領(lǐng)取免費(fèi)做賬大禮包,6重豪禮,只等你來(lái)帶回家,趕緊行動(dòng)吧。

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