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        行業(yè)實操

        小規(guī)模這個月10月27號申報期過去了,今天29號發(fā)現(xiàn)增值稅和印花稅...

        小規(guī)模這個月10月27號申報期過去了,今天29號發(fā)現(xiàn)增值稅和印花稅,忘記報無票收入了,今天更正了報表,增值稅更正前是0報,加上幾千多多無票收入不交稅。印花稅加上無票收入最后應交1塊多點的印花稅,今天印花稅也已經(jīng)交了。這樣更正報表可以嗎
        我來答 關(guān)注問題 提問于10月29日
        回答 1
        可以。在申報期內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯誤并及時更正報表、補報稅款(包括小額印花稅)是合規(guī)操作,只要系統(tǒng)允許修改且已完成申報繳納即可。建議后續(xù)注意按期申報所有收入類型。
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