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        會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

        老師您好 公司收到一筆多轉(zhuǎn)的貨款 當(dāng)時(shí)收款入的科目 借銀行存款...

        老師您好 公司收到一筆多轉(zhuǎn)的貨款 當(dāng)時(shí)收款入的科目 借銀行存款200 貸應(yīng)收賬款200 現(xiàn)貨款要退回 我做退款科目是 借 應(yīng)收賬款 貸銀行存款 這樣做對(duì)嗎
        我來(lái)答 關(guān)注問(wèn)題 提問(wèn)于10月28日
        回答 1
        不對(duì)。應(yīng)沖銷原分錄,借記“應(yīng)收賬款”紅字,貸記“銀行存款”紅字;或設(shè)“其他應(yīng)付款”過(guò)渡,借記“其他應(yīng)付款”,貸記“銀行存款”。原分錄未區(qū)分正常收款與多收部分,直接按原路徑反向做會(huì)導(dǎo)致賬務(wù)混亂。
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