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        其他答疑

        老師,以前年度銀行存款沒有對帳,經(jīng)過做余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整平了,未達帳項怎么處理?謝謝

        老師,以前年度銀行存款沒有對帳,經(jīng)過做余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整平了,未達帳項怎么處理?謝謝
        我來答 關(guān)注問題 提問于2023年07月29日
        回答 1
        你好,賬不計,編余額平衡表就是為了檢查和證明企業(yè)有未達賬項。等后期收到款或者付了再做賬,根據(jù)業(yè)務(wù)的實際發(fā)生情況去做就可以。

        那么小編就為大家整理分析這么多有關(guān)“老師,以前年度銀行存款沒有對帳,經(jīng)過做余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整平了,未達帳項怎么處理?謝謝”的知識點了,您看懂了嗎?您還有其他的問題嗎,可以關(guān)注我們的網(wǎng)站,成為我們的會員,想要學(xué)習(xí)的小伙伴也可以進來看看,我們也有各項財務(wù)方面的課程培訓(xùn)

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