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        其他答疑

        本期只有銷項稅額,銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進(jìn)項稅額,還有剩余預(yù)交增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。

        本期只有銷項稅額,銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進(jìn)項稅額,還有剩余預(yù)交增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
        我來答 關(guān)注問題 提問于2023年08月29日
        回答 1
        你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅

        關(guān)于這個“本期只有銷項稅額,銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進(jìn)項稅額,還有剩余預(yù)交增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?!眴栴}我就們討論到這里了,您對我的回答還滿意嗎,希望您能夠加入我們會員,我們很誠心的邀請您!

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