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        其他答疑

        應交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進項稅額),要是有進項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進項稅額轉(zhuǎn)出??

        應交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進項稅額),要是有進項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進項稅額轉(zhuǎn)出??
        我來答 關(guān)注問題 提問于2023年09月01日
        回答 1
        木棉老師
        木棉老師 回答于2023年09月01日
        金牌答疑老師
        您好,對的,您的理解是對的

        關(guān)于這個“應交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進項稅額),要是有進項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進項稅額轉(zhuǎn)出??”問題我就們討論到這里了,您對我的回答還滿意嗎,希望您能夠加入我們會員,我們很誠心的邀請您!

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