增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理怎么做?
來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11434 時(shí)間:2022-02-28
月末,會(huì)計(jì)人員處理賬務(wù)時(shí),一般會(huì)涉及增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),可設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)科目核算。相應(yīng)的賬務(wù)處理是什么?
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
處理銷項(xiàng)稅額時(shí)做相反分錄即可。
進(jìn)項(xiàng)稅額包括哪些內(nèi)容?
進(jìn)項(xiàng)稅額一般包括從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額;從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
不是所有的進(jìn)項(xiàng)稅可以進(jìn)行抵扣,像一般納稅人實(shí)行簡易征收的,以及小規(guī)模納稅人其增值稅進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,企業(yè)購入的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi),企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失,企業(yè)自產(chǎn)、委托加工的貨物像非正常損失的在產(chǎn)品和產(chǎn)成品貨物的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
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