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        做賬

        你好,老師。我年底進項80萬,銷項60萬,進項轉(zhuǎn)出6元,轉(zhuǎn)出未交增值稅11月底借方余額70萬,年底我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

        你好,老師。我年底進項80萬,銷項60萬,進項轉(zhuǎn)出6元,轉(zhuǎn)出未交增值稅11月底借方余額70萬,年底我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
        我來答 關(guān)注問題 提問于2023年09月06日
        回答 1
        百家老師
        百家老師 回答于2023年09月06日
        金牌答疑老師
        你好你需要結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅60萬應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出6元應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅80萬-60萬-6元貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅進項80萬那繼續(xù)留抵就行了

        看過了以上“你好,老師。我年底進項80萬,銷項60萬,進項轉(zhuǎn)出6元,轉(zhuǎn)出未交增值稅11月底借方余額70萬,年底我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理”這個闡述,可愛的學(xué)員們你們看明白了嗎,還有想問的嗎,都可以問哦,如果還想報網(wǎng)課的,我們網(wǎng)站也有相對應(yīng)的培訓(xùn)課哦,趕緊成為我們的會員吧。

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