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        ?財務(wù)要做哪些工作內(nèi)容

        來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):12265 時間:2021-12-27

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        如今,在國內(nèi)財會類考試中,不管是從證書的含金量還是職業(yè)能力的證明,初級職稱是一個不錯的選擇。那么接下來,我們一起來看下關(guān)于?財務(wù)要做哪些工作內(nèi)容問題的解答。

        財務(wù)要做哪些工作內(nèi)容

        一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取.

        二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理.

        三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章.

        四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作.1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款.2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷.

        五、員工工資的發(fā)放.現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé).2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé).3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行.不得"坐支".4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù).特殊情況需審批.6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款.若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù).

        銀行賬處理1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴.開匯兌手續(xù).2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金.每日下班之前填制結(jié)報單.3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管.

        每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處.報銷審核1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字.若無,應(yīng)補.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改.

        若有,問明原因或不予報銷.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼.若有,應(yīng)分開貼.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項.若超過,應(yīng)重填.5、大、小金額是否相符.若不相符,應(yīng)更正重填.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷.若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批.7支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字.若無,不予報銷.

        財務(wù)收到?jīng)]有發(fā)票的費用怎么入賬

        購進貨物,在月末貨物已到,發(fā)票賬單未到,須暫估入賬,下月初紅字沖回,等發(fā)票到后按發(fā)票賬單進行賬務(wù)處理,會計分錄如下:

        1、月底進貨暫估入賬,借:庫存商品/原材料貸:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付款

        2、下月初,沖回暫估入賬借:庫存商品/原材料(紅字)貸:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付款(紅字)

        3、收到發(fā)票賬單后,借:庫存商品/原材料應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)付帳款等

        有以下兩種方法:

        1、記入"其他應(yīng)收款-XXX費用",再自己拿現(xiàn)金以其他應(yīng)收款單位名稱交到銀行.

        借:其他應(yīng)收款

        貸:銀行存款

        借:銀行存款

        貸:其他應(yīng)收款

        2、到稅務(wù)局開發(fā)票入賬,但是開票需要交稅.

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