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        你好,老師,我們公司交電費,對方給我們開了13%增值稅專用發(fā)票...

        你好,老師,我們公司交電費,對方給我們開了13%增值稅專用發(fā)票,假設(shè)是185元含稅價,那這個電費185元,我不是要計入費用里面去嗎?是按含稅金額185計入,還是按不含稅價185/(1+13%)=163.7168142 計入費用里面去
        我來答 關(guān)注問題 提問于08月15日
        回答 1
        電費應(yīng)按不含稅金額163.72元計入費用科目,稅額單獨確認進項抵扣。會計分錄為:借管理費用/制造費用等(163.72),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(21.28)。
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