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        行業(yè)實操

        更改以前年度增值稅申報表,產(chǎn)生多繳的增值稅及附加稅,抵減現(xiàn)在...

        更改以前年度增值稅申報表,產(chǎn)生多繳的增值稅及附加稅,抵減現(xiàn)在的增值稅及附加稅,請問現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理?
        我來答 關(guān)注問題 提問于10月22日
        回答 1
        借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”及對應(yīng)附加稅科目,貸記“銀行存款”或相關(guān)往來科目,按實際抵減金額沖減當(dāng)期應(yīng)納稅額。具體分錄需結(jié)合稅務(wù)調(diào)整通知書與銀行流水核對后入賬。
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