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        會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

        請(qǐng)問單位的申報(bào)的增值稅與賬上的不符,后期稅務(wù)讓補(bǔ)交了一部分增...

        請(qǐng)問單位的申報(bào)的增值稅與賬上的不符,后期稅務(wù)讓補(bǔ)交了一部分增值稅,怎么樣賬上跟申報(bào)的做平?
        我來(lái)答 關(guān)注問題 提問于07月22日
        回答 1
        以申報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn),通過(guò)做賬調(diào)整使賬務(wù)與申報(bào)一致。若需補(bǔ)交稅款,借記“應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,貸記“銀行存款”等科目;若涉及收入或進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整,相應(yīng)調(diào)整相關(guān)科目。
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        8月報(bào)稅還有 023
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