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        會計(jì)實(shí)務(wù)

        小規(guī)模,不超30萬做賬時(shí)減免的1個(gè)點(diǎn)記到營業(yè)外收入了,申報(bào)增值...

        小規(guī)模,不超30萬做賬時(shí)減免的1個(gè)點(diǎn)記到營業(yè)外收入了,申報(bào)增值稅自動生成減免3個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù),現(xiàn)在申報(bào)顯示這兩個(gè)數(shù)據(jù)不相符,怎么糾正?營業(yè)外收入改成3個(gè)點(diǎn)的嗎?還是更正申報(bào)表?怎么更正?
        我來答 關(guān)注問題 提問于10月10日
        回答 1
        應(yīng)沖回原按1%計(jì)入營業(yè)外收入的分錄,再按3%計(jì)算減免額重新做分錄。即先借記“營業(yè)外收入”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”;再借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”,貸記“營業(yè)外收入”。之后核對數(shù)據(jù)一致再申報(bào)。
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        10月報(bào)稅還有 017
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