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        會計實務(wù)

        7月份發(fā)出商品45萬,7月已開票,8月退回,發(fā)票沒有紅沖發(fā)票,但...

        7月份發(fā)出商品45萬,7月已開票,8月退回,發(fā)票沒有紅沖發(fā)票,但是做了主營業(yè)務(wù)收入的紅沖,9月份發(fā)現(xiàn)不對,是否可以把8月份紅沖主營業(yè)務(wù)收入的那筆在紅沖,只做商品退回的分錄,會計分錄該怎么寫?
        我來答 關(guān)注問題 提問于10月14日
        回答 1
        可以調(diào)整。9月先沖回8月錯誤的收入紅字分錄(借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)收賬款/銀行存款 負(fù)數(shù)),再按正確流程做商品退回分錄:借庫存商品、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸主營業(yè)務(wù)收入、銀行存款等(金額據(jù)實填列)。
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        10月報稅還有 013
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