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        會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

        歷年應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額正常?

        歷年應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額正常?
        我來答 關(guān)注問題 提問于11月02日
        回答 1
        正常情況下,“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目余額應(yīng)在貸方,表示尚未繳納的稅款。若出現(xiàn)借方余額則異常,可能源于多交或錯(cuò)賬,需核查稅務(wù)處理是否正確。建議結(jié)合具體業(yè)務(wù)分析原因并調(diào)整分錄。
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        11月報(bào)稅還有 015
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