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在異地按2%預(yù)征了增值稅,還需要回到當(dāng)?shù)仡A(yù)交另1%的增值稅嗎,就是說(shuō)如果不跨區(qū)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交是按3%預(yù)交,我是異地,在異地交了2%,還需要回到當(dāng)?shù)匮a(bǔ)交另1%嗎
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建筑企業(yè)收到對(duì)方公司預(yù)付的款項(xiàng),對(duì)方暫時(shí)不需要發(fā)票,建筑公司收到了款項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,這種情況下增值稅申報(bào)的時(shí)候預(yù)收的款項(xiàng)需要確認(rèn)收入填到增值稅申報(bào)表上交增值稅嗎
老師,你好,如果時(shí)間太長(zhǎng),怎么確定該客戶有沒(méi)有提前付款呢?
歷年應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額正常?
老師,你好,有沒(méi)有軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)的成本核算實(shí)操呢?
您好老師,酒店前臺(tái)收銀交接班交款首先是與會(huì)計(jì)對(duì)賬還是出納。或者是三者同時(shí)在場(chǎng)一起核對(duì)一天賬目
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