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        會(huì)計(jì)稅務(wù)

        老師,一般納稅人5月份開的發(fā)票,6月10號(hào)紅沖了,6月12號(hào)申報(bào)增...

        老師,一般納稅人5月份開的發(fā)票,6月10號(hào)紅沖了,6月12號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),這個(gè)紅沖的發(fā)票需要申報(bào)增值稅嗎
        我來答 關(guān)注問題 提問于07月31日
        回答 1
        需要申報(bào)。紅沖發(fā)票應(yīng)在當(dāng)期增值稅申報(bào)表中以負(fù)數(shù)體現(xiàn),沖減對(duì)應(yīng)的銷售額和稅額。
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        8月報(bào)稅還有 014
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