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        會計稅務(wù)

        老師請教,6月進(jìn)貨我已抵扣,7月份退貨了,我6月份做賬,借:主...

        老師請教,6月進(jìn)貨我已抵扣,7月份退貨了,我6月份做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本10442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1357.52 貸:應(yīng)付賬款11800 退貨了,分錄該怎么做?謝謝老師
        我來答 關(guān)注問題 提問于08月01日
        回答 1
        沖銷原分錄:借應(yīng)付賬款11800,貸主營業(yè)務(wù)成本10442.48、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1357.52。若已跨月,需同步做紅字沖回處理。
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