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        發(fā)票沒交稅可以認證嗎

        來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11758 時間:2022-07-24

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        發(fā)票沒交稅可以認證嗎

        增值稅發(fā)票開給自己的購買方,但是銷售的增值稅銷售方?jīng)]有繳稅,這種情況不影響增值稅的抵扣功能.增值稅抵扣功能只需要有增值稅發(fā)票就可以了,與對方繳稅還是不繳稅沒有什么關(guān)系.如果對方開出了增值稅發(fā)票,但是沒有繳稅,那么屬于對方偷漏稅,稅務(wù)機關(guān)會處理銷售方,不影響增值稅發(fā)票獲得者的抵扣功能.

        銷項稅-進項稅(認證抵扣的)+進項稅轉(zhuǎn)出=應(yīng)繳納的增值稅

        先看你的增值稅專用發(fā)票開了多少,從而統(tǒng)計出你的銷項稅稅額.

        如果你上月有留抵扣,那么本月你的:應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅-進項稅(你認證抵扣的)-上期留抵扣稅額+進項稅轉(zhuǎn)出額.

        建議你在沒有認證進項稅之前,確定其銷項稅并填入增值稅納稅申報表,如果你的應(yīng)納稅額合計數(shù)為正數(shù),那你只要認證的進項稅大于應(yīng)納稅額合計數(shù),即可不繳納稅!

        例如:你的銷項稅為1000元,上期沒有留抵扣稅額,也沒有發(fā)生進項稅轉(zhuǎn)出額,則你只需要在當期認證:進項稅>1000元,就可以不繳納稅.

        什么是增值稅專用發(fā)票抵扣

        增值稅專用發(fā)票是增值稅一般納稅人開具的發(fā)票,經(jīng)過認證后,可以做為進項稅額,在申報時抵扣購進貨物時已繳納的增值稅!比如:當月購進貨物金額為10000,專用發(fā)票上開具的稅額為1700,這個1700就是可以抵扣的部分,如果賣出金額為11000元,那么開具的專用發(fā)票上的稅額就為1717元,應(yīng)納稅額就為1717-1700=17元.

        為什么要認證?

        增值稅發(fā)票認證是指通過增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)對增值稅發(fā)票所包含的數(shù)據(jù)進行識別、確認.納稅人通過增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)開具發(fā)票時,系統(tǒng)會自動將發(fā)票上的開票日期、發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、購買方納稅人識別號、銷售方納稅人識別號、金額、稅額等要素,經(jīng)過加密形成防偽電子密文打印在發(fā)票上.認證時,稅務(wù)機關(guān)利用掃描儀采集發(fā)票上的密文和明文圖像,或由納稅人自行采集發(fā)票電子信息傳送至稅務(wù)機關(guān),通過認證系統(tǒng)對密文解密還原,再與發(fā)票明文進行比對,比對一致則通過認證.

        發(fā)票認證是稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報管理、出口退稅審核、發(fā)票稽核比對、異常發(fā)票核查以及稅務(wù)稽查的重要依據(jù),在推行"以票控稅"、加強稅收征管中發(fā)揮著重要作用.

        需要具備哪些條件?

        1、采購的企業(yè)必須屬于增值稅一般納稅人;

        2、必須取得合法的扣稅憑證;

        3、業(yè)務(wù)必須真實發(fā)生;

        4、必須在規(guī)定的時間內(nèi)認證和申報抵扣;

        5、必須依法正確、合理地計算抵扣金額.

        發(fā)票沒交稅可以認證嗎?牛賬網(wǎng)小編告訴大家,在交易過程中,如果賣方開出了增值稅發(fā)票,但是沒有繳稅,那么屬于賣方偷漏稅,稅務(wù)機關(guān)會處理賣方,不影響增值稅發(fā)票獲得者的抵扣功能,上文內(nèi)容大家覺得有幫助的話請繼續(xù)支持我們小編.

        增值稅發(fā)票

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        資料一:會計小白沒人帶從哪里學(xué)習(xí)?(全流程資料)

        資料二:剛畢業(yè)大學(xué)生,竟然不需要老會計帶,原來是偷偷學(xué)習(xí)了這個

        資料三:有會計證,但沒有實操經(jīng)驗該怎么辦?

        資料四:既然已決定半路出家做會計,就讓自己看起來更專業(yè)一點吧!

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