增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅在年末有余額,流程怎么處理?
來(lái)源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):12435 時(shí)間:2023-07-14
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增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅年末是否還有余額在年末的時(shí)候要把所有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的,其實(shí),只要每月月末都把這些稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,年末這些進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目是沒(méi)有余額的。其會(huì)計(jì)分錄如下:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
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!185754272人年末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額分別怎么處理項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅可以看做應(yīng)交稅費(fèi)下面的“三級(jí)科目”,這個(gè)有余額不要做處理,不僅僅是在年末不需要處理,在每月也無(wú)需處理。
1、在每月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目有借方余額的時(shí)候,說(shuō)明有留抵金額,無(wú)需處理;
2、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目是貸方余額的時(shí)候,做如下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納的時(shí)候,做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款即可
詳細(xì)的分錄都在上文說(shuō)明了“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅在年末有余額,流程怎么處理?”已經(jīng)了解了,那么關(guān)于“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅在年末有余額,流程怎么處理?”會(huì)計(jì)分錄的內(nèi)容分享就到這里啦,這個(gè)分錄處理起來(lái)相對(duì)比較簡(jiǎn)單,聰明如你,肯定已經(jīng)掌握了要點(diǎn),希望能給您帶來(lái)一些幫助!如果您有任何會(huì)計(jì)方面的問(wèn)題,都可以咨詢我們的在線答疑老師哦,關(guān)注牛賬網(wǎng)微信公眾號(hào)還可以免費(fèi)領(lǐng)取資料!還在等什么?快來(lái)吧!
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資料一:真的可以做到報(bào)稅不加班,不出錯(cuò)了!
資料二:增值稅、個(gè)稅、社?!W(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)流程(電子版分享)
資料三:剛畢業(yè)大學(xué)生,竟然不需要老會(huì)計(jì)帶,原來(lái)是偷偷學(xué)習(xí)了這個(gè)
資料四:有會(huì)計(jì)證,但沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)該怎么辦?
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