企業(yè)購(gòu)進(jìn)的出口貨物不退稅的賬務(wù)處理
來(lái)源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):12942 時(shí)間:2022-02-27
很多財(cái)務(wù)人員都清楚,我國(guó)的一些出口貿(mào)易業(yè)務(wù)享有相關(guān)的稅收政策優(yōu)惠。假如一個(gè)企業(yè)新購(gòu)進(jìn)了一批出口貨物,那這批出口貨物不退稅該怎么做賬務(wù)處理呢?接下來(lái)快跟著牛賬網(wǎng)小編一起來(lái)了解看看吧!
企業(yè)購(gòu)進(jìn)的出口貨物不退稅的賬務(wù)處理
免退稅:
1、根據(jù)計(jì)算的當(dāng)期不得免征及抵扣稅額,可作以下賬務(wù)處理:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2、根據(jù)計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)退稅額,可作以下分錄:
借:應(yīng)收出口退稅款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
免抵退:
根據(jù)計(jì)算的當(dāng)期免抵稅額,可作以下賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
根據(jù)計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)退稅額,可作以下分錄:
借:應(yīng)收出口退稅款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
出口退稅企業(yè)的會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理?
1、應(yīng)當(dāng)在進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)欄對(duì)出口企業(yè)所支付的準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅(購(gòu)進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí))進(jìn)行記錄。
2、在已交稅金專(zhuān)欄上對(duì)出口企業(yè)當(dāng)月上交本月的增值稅額進(jìn)行核算。
3、減免稅金專(zhuān)欄能夠?qū)ζ髽I(yè)減免的增值稅稅額(按照規(guī)定)有所反映。
4、 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額專(zhuān)欄能夠?qū)Τ隹谪浳锏倪M(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的應(yīng)納稅額有所反映。(企業(yè)按照所規(guī)定的退稅率進(jìn)行計(jì)算)
5、在轉(zhuǎn)出未交增值稅專(zhuān)欄對(duì)出口企業(yè)月應(yīng)交未交的增值稅(月終轉(zhuǎn)出)進(jìn)行核算。
6、在銷(xiāo)項(xiàng)稅額專(zhuān)欄上,用藍(lán)字對(duì)應(yīng)收取的增值稅額( 出口企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)時(shí))進(jìn)行登記,紅字用來(lái)登記應(yīng)沖銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額( 退回銷(xiāo)售貨物時(shí))
7、 根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,對(duì)于不予退稅的部分,作出口成本增加的同時(shí),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
8、在轉(zhuǎn)出多交增值稅這一欄上,應(yīng)對(duì)出口企業(yè)轉(zhuǎn)出多交的增值稅(月終時(shí))進(jìn)行核算。
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