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        印花稅按什么繳納呢,我按電子稅務(wù)局開票合計金額報的,現(xiàn)在有個...

        印花稅按什么繳納呢,我按電子稅務(wù)局開票合計金額報的,現(xiàn)在有個問題,就是這個月作廢之前月份的票,還算嗎
        我來答 關(guān)注問題 提問于07月08日
        回答 1
        我來給你說道說道印花稅的繳納問題。 ### 印花稅的繳納依據(jù) 一般情況下,印花稅是按應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)等憑證所列的金額(不包括列明的增值稅稅款)作為計稅依據(jù),再乘以適用稅率來計算繳納的。不同類型的合同、憑證,適用的稅率不一樣,比如購銷合同通常按購銷金額的0.3‰繳納,加工承攬合同按加工或承攬收入0.5‰貼花等等。 ### 關(guān)于作廢之前月份票的處理 從稅務(wù)規(guī)定來講,一旦發(fā)票開具,納稅義務(wù)就已經(jīng)發(fā)生,作廢發(fā)票并不能改變已經(jīng)發(fā)生的納稅義務(wù)。也就是說,就算你這個月作廢了之前月份開的票,之前按照開票金額申報繳納的印花稅也是正確的,不需要因為票作廢了就調(diào)整之前已繳的印花稅。 不過呢,在實際操作中,有些地方可能會有一些特殊的處理方式或者政策解讀,但總體上都是遵循印花稅的基本法規(guī)原則。建議你可以再咨詢一下當?shù)氐亩悇?wù)機關(guān),確認一下當?shù)鼐唧w的執(zhí)行口徑,這樣心里也能更踏實些。
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