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        老師,你好之前收款金額是直接做無票收入了,現(xiàn)在要補開發(fā)票,稅...

        老師,你好之前收款金額是直接做無票收入了,現(xiàn)在要補開發(fā)票,稅務申報要怎么做操作呢
        我來答 關注問題 提問于07月25日
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        補開發(fā)票時,在當期增值稅申報表的“未開票收入”欄填負數(shù)沖減原金額,同時在“開具發(fā)票”欄填正數(shù)申報新開票收入。需保留合同、收款憑證等備查,確保數(shù)據(jù)勾稽正確。
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