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        賬聯(lián)分類

        老師你好,目前正在從頭學(xué)習(xí)會計做賬的整個過程,在月初整理原始...

        老師你好,目前正在從頭學(xué)習(xí)會計做賬的整個過程,在月初整理原始票據(jù)的時候,是按購進(jìn),銷售,銀行,費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)等分類票據(jù)是嗎?現(xiàn)在有個疑問,比如企業(yè)統(tǒng)一在月初做上個月的憑證,上月初的時候有一筆銷售業(yè)務(wù),當(dāng)時發(fā)生的時候是未付款,單據(jù)只有出庫單和發(fā)票,在月末的時候收到了貨款,因為是下月統(tǒng)一做賬的,那在做賬的時候是做兩筆分錄,借應(yīng)收賬款,收到貨款在沖銷,還是只做一筆分錄,借銀行存款啊?
        我來答 關(guān)注問題 提問于07月04日
        回答 1
        你好,可以按你說的分類,做兩筆分錄,先確認(rèn)應(yīng)收賬款,收到款計入銀行存款
        0
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