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老師,請問下印花稅的計算,增值稅專用發(fā)票導出的所有進項和銷項都申報嗎?里面可能會有些不是合同的零星消耗,比如餐飲發(fā)票,購買筆記本,水電費這種需要報印花稅嗎?
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非租賃公司,出租自己公司設備收到款項計入什么科目?收到票據(jù)的時候,是其他業(yè)務收入還是主營業(yè)務收入
麻煩老師幫我寫一下這個題的計算過程,答案沒太看懂
公司員工宿舍,員工自行充電費到公司賬戶上,提現(xiàn)后如何做賬
請問個體戶做事的沒買社保發(fā)工資申報沒問題?
月銷售沒有超過10萬元,不是應該免征嗎
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