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        會(huì)計(jì)稅務(wù)

        怎么填寫,應(yīng)納稅額不對

        怎么填寫,應(yīng)納稅額不對
        我來答 關(guān)注問題 提問于10月20日
        回答 1
        你提到的“普票不含稅金額158,297.62元,1%稅率對應(yīng)稅額1,582.99元”,這筆稅額應(yīng)填在 第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”對應(yīng)的稅額欄(即表格中未顯示但實(shí)際存在的“稅額”列)。 但在增值稅申報(bào)表中,1%稅率的稅額不直接填在“應(yīng)納稅額”計(jì)算欄,而是通過以下方式處理: - 第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”:填入不含稅金額 158,297.62 - 第16欄“本期應(yīng)納稅額”:系統(tǒng)自動(dòng)按適用稅率計(jì)算(如1%),此處會(huì)自動(dòng)帶出 1,582.99 - 如果你是小規(guī)模納稅人且符合減征政策(如減按1%征收),則 第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額” 填寫減征部分(如減半則填791.50) ? 關(guān)鍵點(diǎn): 1. 不含稅銷售額填在第3欄; 2. 1%的稅額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算到第16欄; 3. 若享受減征,減征額填第18欄。 建議核對“貨物及勞務(wù)”列是否已正確填寫,并確保開票系統(tǒng)與申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。
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