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        中級會計(jì)

        老師,去年收到的增值稅專用發(fā)票,已抵扣做賬,今年該公司成了非...

        老師,去年收到的增值稅專用發(fā)票,已抵扣做賬,今年該公司成了非正常戶,怎么做增值稅額進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出,分錄?
        我來答 關(guān)注問題 提問于07月13日
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        當(dāng)對方企業(yè)成為非正常戶,且你公司已抵扣的增值稅專用發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),會計(jì)分錄處理如下: 1.?確認(rèn)需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 借:成本費(fèi)用類科目(如:原材料、庫存商品、管理費(fèi)用等,根據(jù)原發(fā)票對應(yīng)的成本費(fèi)用科目確定) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)說明:將原抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回到相關(guān)成本費(fèi)用中,因?yàn)樵撨M(jìn)項(xiàng)稅已無法抵扣。 ? 2.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? 3.?繳納應(yīng)補(bǔ)稅款(若有) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 提示:需根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供相關(guān)證明材料,并在增值稅申報(bào)表中對應(yīng)欄次填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。
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