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        中級會計

        你好,老師!我6月份進貨2013元,當時做的應付賬款,7月份實際付...

        你好,老師!我6月份進貨2013元,當時做的應付賬款,7月份實際付款2000元,6月借:庫存商品2013貸:應付賬款2013 7月借:庫存商品–2013貸:應付賬款–2013或者借:庫存商品–13貸:應付賬款–13 這兩種分錄是不是都可以?還是這樣借:現(xiàn)金13貸:營業(yè)外收入13
        我來答 關注問題 提問于08月03日
        回答 1
        你好,若為債務減免差額13元計入營業(yè)外收入,如果是因為暫估的差異,先紅沖,再按照正確的金額寫分錄
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