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        做賬

        出口退稅如何計(jì)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫

        關(guān)于出口退稅的問(wèn)題 A公司為外貿(mào)出口企業(yè),1月份從B公司購(gòu)入貨物300噸,貨款300萬(wàn)元,適用稅率13%,增值稅39萬(wàn)元,貨款已經(jīng)通過(guò)銀行支付。當(dāng)月出口200噸,F(xiàn)OB價(jià)30萬(wàn)美元,當(dāng)期匯率8.25,適用退稅率13%。2月份出口100噸,F(xiàn)OB價(jià)15萬(wàn)美元,當(dāng)期匯率8.13,適用退稅率13%。 問(wèn)題:計(jì)算出口退稅并填寫會(huì)計(jì)分錄?如果2月份出口100噸為內(nèi)銷會(huì)計(jì)分錄有何變化?
        我來(lái)答 關(guān)注問(wèn)題 提問(wèn)于2023年06月15日
        回答 1
        同學(xué)你好,出口退稅=300*13%=39萬(wàn)元 會(huì)計(jì)分錄: 購(gòu)進(jìn)貨物: 借:庫(kù)存商品-出口商品300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))39 貸:銀行存款339 出口報(bào)關(guān)銷售: 1月份借:應(yīng)收賬款247.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷247.5 2月份借:應(yīng)收賬款121.95 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷121.95 計(jì)算出口退稅: 借:應(yīng)收出口退稅款 39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)39 如果2月份轉(zhuǎn)為內(nèi)銷,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
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