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        報稅

        老師,我們公司采購合同含稅3000W,銷售合同含稅3015W,這筆業(yè)務我...

        老師,我們公司采購合同含稅3000W,銷售合同含稅3015W,這筆業(yè)務我怎樣計算增值稅,附加稅,印花稅.
        我來答 關(guān)注問題 提問于09月12日
        回答 1
        ### 增值稅 按差額計稅:銷項稅額 - 進項稅額 = (3015÷1.13×13%) ? (3000÷1.13×13%) ≈ 1.92萬元(適用13%稅率)。 ### 附加稅 以實際繳納的增值稅為基數(shù),城建稅7%、教育費附加3%、地方教育附加2%,合計約 0.29萬元。 ### 印花稅 購銷合同分別按含稅金額×0.03%計算:采購側(cè) 0.9萬 + 銷售側(cè) 0.9045萬,共 1.8045萬元。
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