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        行業(yè)實操

        老師去年10月把應(yīng)收帳款十幾萬借方誤錄庫存產(chǎn)品借方了,月末結(jié)轉(zhuǎn)...

        老師去年10月把應(yīng)收帳款十幾萬借方誤錄庫存產(chǎn)品借方了,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本了,應(yīng)該怎么處理好?
        我來答 關(guān)注問題 提問于08月07日
        回答 1
        做反向分錄沖銷原錯誤記錄(借庫存產(chǎn)品紅字/貸應(yīng)收賬款紅字),再補做正確分錄(借應(yīng)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入);同時調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)成本部分,通過以前年度損益調(diào)整科目修正留存收益。
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