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        會計稅務(wù)

        老師,7月份給客戶開的專票1萬,在8月1號時候紅沖了,那客戶8月3...

        老師,7月份給客戶開的專票1萬,在8月1號時候紅沖了,那客戶8月3號在申報7月份增值稅的時候這張1萬的票它還能抵扣到嗎?
        我來答 關(guān)注問題 提問于08月06日
        回答 1
        不能抵扣。紅沖后原發(fā)票作廢,客戶需在申報時轉(zhuǎn)出該進(jìn)項稅額。
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        8月報稅還有 009
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