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        其他答疑

        將以前年度的待攤費(fèi)用調(diào)整管理費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄

        將以前年度的待攤費(fèi)用調(diào)整至管理費(fèi)用應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
        我來答 關(guān)注問題 提問于2023年07月24日
        回答 1

        就是資產(chǎn)負(fù)債表的待攤費(fèi)用科目全部轉(zhuǎn)入未分配利潤科目.

        這就是“將以前年度的待攤費(fèi)用調(diào)整管理費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄”部分了,大家還有不清楚的嗎,可以咨詢一下我們的問答區(qū)哦,牛賬老會(huì)計(jì)實(shí)時(shí)回復(fù)。

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