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        商業(yè)會(huì)計(jì)

        比如1月增值稅進(jìn)項(xiàng)200萬(wàn),銷項(xiàng)130萬(wàn),這種情況認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是按1...

        比如1月增值稅進(jìn)項(xiàng)200萬(wàn),銷項(xiàng)130萬(wàn),這種情況認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是按130萬(wàn)還是200萬(wàn)認(rèn)證,賬務(wù)處理要怎么做?
        我來(lái)答 關(guān)注問(wèn)題 提問(wèn)于2025年08月04日
        回答 1
        按實(shí)際發(fā)生的200萬(wàn)全額認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。賬務(wù)處理為:借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”200萬(wàn),貸記“銀行存款/應(yīng)付賬款”等科目;月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)形成的留抵稅額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”借方,后續(xù)抵扣未來(lái)稅款。
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