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章節(jié)練習(xí),租賃,計算問答題,最后一題(售后租回)的最后一小問,關(guān)于長期應(yīng)付款的金額。不太理解解答的回答。 這不應(yīng)該是最開始認(rèn)的135的長期應(yīng)付款,減去2x20年底支付的45萬租金,再加上6%計算的未確認(rèn)融資金額7.22元嗎,為什么要用120.29這個收款去確認(rèn)長期應(yīng)付。
07-29
老師,我們是一般貿(mào)易的外智企業(yè)出口鮮葡萄,我們這個月收到用于出口退稅的進(jìn)項票要怎么寫分錄呢,不含稅成本是385321.1,進(jìn)項稅是34678.9元,這張票到時候要用來申請出口退稅的,根據(jù)這張票我這個月要怎么寫分錄呢?這個月還沒開始申請出口退稅只是收到了這張用于出口退稅的進(jìn)項票
老師 你好 因股東6萬個稅扣除額度已用完 沒有其他專項附加扣除 把工資分一部分給家人申報 這種操作方式可不可行呢?
把子公司賣了,長投100萬,賣10o萬,需要交稅嗎,賬上怎么處理
章節(jié)練習(xí),租賃章節(jié)計算問答題的第一題第二小問,關(guān)于遞延收益的。 我自己寫的分錄 借:銀行存款27.48 貸:遞延收益27.48 年底攤銷 借:遞延收益 貸:其他收益 解答為什么在確認(rèn)的時候就拆成了遞延收益13.74和其他收益13.74。我按照教材的分錄,沒有這樣拆分的案例。我的理解應(yīng)該是,用租房的補(bǔ)貼去買了房子,改變了用途???還是因為什么
個人代開勞務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)多少?
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