上市公司2020年年報審計(jì)情況快報(第二期)
來源:中國注冊會計(jì)師協(xié)會 作者:木槿老師 閱讀人數(shù):12415 時間:2021-03-12
2021年3月10日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2020年年報審計(jì)情況快報(第二期),全文如下:
一、會計(jì)師事務(wù)所出具上市公司年報審計(jì)報告總體情況
2021 年3月3日-3月10日,6家事務(wù)所共為51家上市公司出具了財務(wù)報表審計(jì)報告 (詳見附表1),其中,滬市主板15家,深市主板5家,中小板13家,創(chuàng)業(yè)板14家,科創(chuàng)板4家。從審計(jì)報告意見類型看,51家被出具了無保留意見審計(jì)報告(其中1家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段的無保留意見)。
截至2021年3月10日,27家事務(wù)所共為109家上市公司出具了財務(wù)報表審計(jì)報告 (詳見附表2),其中,滬市主板30家,深市主板10家,中小板34家,創(chuàng)業(yè)板28家,科創(chuàng)板7家。從審計(jì)報告意見類型看,105家被出具了無保留意見審計(jì)報告(其中2家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段的無保留意見),1家被出具保留意見,2家被出具無法表示意見。
2021 年3月3日-3月10日,8家事務(wù)所共為39家上市公司出具了內(nèi)部控制審計(jì)報告 (詳見附表3),其中,滬市主板14家,深市主板5家,中小板9家,創(chuàng)業(yè)板9家,科創(chuàng)板2家。從審計(jì)報告意見類型看,39家均被出具了無保留意見審計(jì)報告。
截至2021年3月10日,24家事務(wù)所共為81家上市公司出具了內(nèi)部控制審計(jì)報告 (詳見附表4),其中,滬市主板27家,深市主板10家,中小板24家,創(chuàng)業(yè)板15家,科創(chuàng)板5家。從審計(jì)報告意見類型看,79家被出具了無保留意見審計(jì)報告(其中1家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見),1家被出具否定意見。
二、出具非無保留意見的財務(wù)報表審計(jì)報告情況
* ST 雙環(huán)。大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段的無保留意見的財務(wù)報表審計(jì)報告,【與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性】內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注二、(二)所述,貴公司2020年合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤-48,037.12萬元,截至2020年12月31日未分配利潤-169,511.12萬元,歸屬于母公司股東權(quán)益-29,023.38萬元,流動負(fù)債高于流動資產(chǎn)總額124,330.38萬元。這些事項(xiàng)或情況,表明存在可能導(dǎo)致對貴公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。該事項(xiàng)不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
三、上市公司審計(jì)機(jī)構(gòu)變更總體情況
截至2021年3月10日,共有35家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計(jì)機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司402家 (詳見附表5)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有43家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有82家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有277家。對于變更原因,有250家表示,是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲?jì)需要;有72家表示,是因前任事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有47家表示,是因根據(jù)規(guī)定需要輪換;有34家表示,是因上市公司根據(jù)集團(tuán)、控股股東要求更換審計(jì)機(jī)構(gòu)。
截至2021年3月10日,共有31家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司242家 (詳見附表6)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有43家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有82家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有117家。
附表:
1.上市公司2020年度財務(wù)報表審計(jì)報告情況明細(xì)表(截至2021年3月10日)
2.事務(wù)所出具上市公司2020年度財務(wù)報表審計(jì)報告匯總表(截至2021年3月10日)
3.上市公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報告情況明細(xì)表(截至2021年3月10日)
4.事務(wù)所出具上市公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報告匯總表(截至2021年3月10日)
5.上市公司2020年度財務(wù)報表審計(jì)機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2021年3月10日)
6.上市公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2021年3月10日)
(來源:中國注冊會計(jì)師協(xié)會)

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