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老師您好 1、房產(chǎn)中介公司,開票含稅金額29150.94,不含稅金額28301.888,稅金849.06(3%)。貝殼抽服務(wù)費(fèi)后才提能現(xiàn)。 2、如上面這筆業(yè)務(wù),銀行到賬28276.42,抽服務(wù)費(fèi)874.52。(28276.42+874.52=29150.94) 那1和2的分錄怎么寫?
07-10
老師,請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)出口退稅的操作流程是怎樣的呢?目前單據(jù)已齊全,但是還沒提交電子版材料要在哪提交?怎么操作呢?
請(qǐng)問(wèn)5月份買的社保,現(xiàn)在提交6月分工資,個(gè)人部分的社保,可以在6月工資里面扣除嗎?因?yàn)?月沒買了,人離職了。
1 圖2中的處置分錄 計(jì)算公允價(jià)值和剩余股權(quán)的差額 計(jì)入投資收益 指的剩余股權(quán)指的是個(gè)別報(bào)表剩余的股權(quán)么? 2 圖2中對(duì)投資收益的恢復(fù) 借方 投資收益 320*50% 這個(gè)僅僅是兩年調(diào)整后凈利潤(rùn)增加的投資收益恢復(fù) 教案上還需要從投資收益來(lái)回復(fù)其他綜合收益 但是這道題僅僅是在最后把子公司確認(rèn)的其他綜合收益15 給轉(zhuǎn)到投資收益里了 這是為什么
4月份公司成立,以小規(guī)模身份報(bào)了該合同無(wú)票收入的一部分412477.12+12374.31稅,6月提升成了一般納稅人報(bào)了該合同另一部分無(wú)票收入348237.67+13個(gè)點(diǎn)的稅45270.9,現(xiàn)在7月該客戶要求開13個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)增值稅怎么更正?會(huì)計(jì)賬務(wù)該如何處理
老師:您好!我公司就是做國(guó)外軟件測(cè)試的,然后國(guó)外的客戶給公司報(bào)銷了差旅費(fèi),也就是公司收到了客戶給我們報(bào)銷款2000美元左右的發(fā)票,這要怎么做會(huì)計(jì)分錄?然后這筆款已經(jīng)支付員工差旅費(fèi)了,這又要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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