木棉老師
回答于05月29日
金牌答疑老師
我是老張,干了十多年會計了,增值稅申報的事兒我太熟了!
增值稅在申報期限內(nèi)申報了之后是可以更正的。根據(jù)現(xiàn)在的稅務規(guī)定,如果在申報期內(nèi)發(fā)現(xiàn)報表有錯誤,比如數(shù)據(jù)填錯了、稅率用錯了,可以直接作廢原申報表重新填。但要是已經(jīng)過了申報期,甚至已經(jīng)繳稅了,那就得走更正申報的流程,不能直接作廢了。
不過要注意啊,如果是因為稅務機關的原因?qū)е聢箦e,比如他們系統(tǒng)有問題,或者政策解釋不清楚,那更正的時候一般不會罰你。但如果是你自己馬虎報錯了,那更正的時候可能得加收滯納金,甚至罰款,特別是如果少繳稅了的話。
所以啊,報稅前一定要仔細核對,確認沒問題了再提交。如果真出錯了,也別慌,趕緊聯(lián)系稅務局,按規(guī)矩來,別耽誤了!
我是老張,干了十多年會計了,增值稅申報的事兒我太熟了!
增值稅在申報期限內(nèi)申報了之后是可以更正的。根據(jù)現(xiàn)在的稅務規(guī)定,如果在申報期內(nèi)發(fā)現(xiàn)報表有錯誤,比如數(shù)據(jù)填錯了、稅率用錯了,可以直接作廢原申報表重新填。但要是已經(jīng)過了申報期,甚至已經(jīng)繳稅了,那就得走更正申報的流程,不能直接作廢了。
不過要注意啊,如果是因為稅務機關的原因?qū)е聢箦e,比如他們系統(tǒng)有問題,或者政策解釋不清楚,那更正的時候一般不會罰你。但如果是你自己馬虎報錯了,那更正的時候可能得加收滯納金,甚至罰款,特別是如果少繳稅了的話。
所以啊,報稅前一定要仔細核對,確認沒問題了再提交。如果真出錯了,也別慌,趕緊聯(lián)系稅務局,按規(guī)矩來,別耽誤了!
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