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        報(bào)稅

        應(yīng)交銷項(xiàng)稅的金額是在電子稅局勾選抵扣嗎?

        應(yīng)交銷項(xiàng)稅的金額是在電子稅局勾選抵扣嗎?
        我來(lái)答 關(guān)注問(wèn)題 提問(wèn)于06月03日
        回答 1
        希文老師
        希文老師 回答于06月03日
        金牌答疑老師
        應(yīng)交銷項(xiàng)稅的金額不是在電子稅局勾選抵扣的,而是進(jìn)項(xiàng)稅額才涉及在電子稅局進(jìn)行勾選抵扣操作,具體分析如下: ### 銷項(xiàng)稅額的形成與申報(bào) - 形成過(guò)程:銷項(xiàng)稅額是納稅人在銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)時(shí),按照銷售額和適用稅率計(jì)算并向購(gòu)買方收取的增值稅額。它是根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的發(fā)生而產(chǎn)生的,與購(gòu)買方取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)關(guān)。例如,企業(yè)銷售一批貨物,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元,適用稅率13%,則銷項(xiàng)稅額為100×13% = 13萬(wàn)元。 - 申報(bào)方式:納稅人需要在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),通過(guò)電子稅局的增值稅納稅申報(bào)模塊,準(zhǔn)確填寫銷項(xiàng)稅額等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)。一般是在【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】中找到對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表進(jìn)行填寫申報(bào)。 ### 進(jìn)項(xiàng)稅額的勾選抵扣 - 抵扣原理:進(jìn)項(xiàng)稅額是納稅人購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額。符合條件的進(jìn)項(xiàng)稅額可以在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)從銷項(xiàng)稅額中抵扣,以減少納稅人實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅額。 - 勾選操作:納稅人需先進(jìn)入電子稅局的特定模塊進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的勾選確認(rèn)。通常路徑是【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【發(fā)票勾選確認(rèn)】—【抵扣類勾選】模塊。在該模塊中,納稅人可以查詢到本企業(yè)取得的符合條件的增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證信息,然后根據(jù)自身實(shí)際情況選擇需要抵扣的發(fā)票進(jìn)行勾選,并提交勾選結(jié)果,完成進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣操作。
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